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  • 公司出納管理崗位標(biāo)準(zhǔn)工作流程

    更新時(shí)間:2013/4/5 15:38:36 閱讀次數(shù): 794

    出納管理是一個工作財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容,工作內(nèi)容比較繁雜,如果沒有很好的工作流程,非常容易出錯,本文整理了出納崗位的工作流程。(一)現(xiàn)金收付1、收現(xiàn)根據(jù)會計(jì)崗開具的收據(jù)(銷售會計(jì)開具的發(fā)票)收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)(發(fā)票)上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)(或發(fā)票聯(lián))給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)

  • 紅管家出納軟件能幫助財(cái)務(wù)出納人員解決的主要問題

    更新時(shí)間:2012/11/30 9:02:26 閱讀次數(shù): 1137

       使用管理軟件對企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)務(wù)出納工作進(jìn)行管理是最近流行的信息化趨勢,那么使用紅管家出納軟件能夠幫助用戶解決那些問題呢?管理困局:   一直一來,困擾很多中小公司特別是創(chuàng)業(yè)型公司的一個難題就是對財(cái)務(wù)不熟悉,不知道該怎么管,往往到月底了,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)一團(tuán)糟,不要說有完整的財(cái)務(wù)報(bào)表,就連資金的余額也都無法掌握。這時(shí)候,手忙腳亂,馬上就要發(fā)工資、付采購款、交

  • 出納日記賬的記賬方法和注意事項(xiàng)

    更新時(shí)間:2012/11/15 17:48:46 閱讀次數(shù): 3414

    現(xiàn)金日記賬是各單位重要的經(jīng)濟(jì)檔案之一,為保證賬薄使用的合法性,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,防止舞弊行為,保證賬簿資料的完整和便于查找,各單位在啟用時(shí),首先要按規(guī)定內(nèi)容逐項(xiàng)填寫“賬簿啟用表”和“賬簿目錄表”。在賬簿啟用表中,應(yīng)寫明單位名稱、賬簿名稱、賬簿編號和啟用日期;在經(jīng)管人員一欄中寫明經(jīng)管人員姓名、職別、接管或移交日期,由會計(jì)主管人員簽名蓋章,并加蓋單位公章。在一本日記賬中設(shè)置有兩個以上現(xiàn)金賬戶的,應(yīng)在第二頁

  • [轉(zhuǎn)載]財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃(行政事業(yè)單位版)

    更新時(shí)間:2012/6/5 9:55:53 閱讀次數(shù): 3933

        1、財(cái)經(jīng)整頓貫徹一個“實(shí)”字    按照國家相關(guān)財(cái)務(wù)管理要求,針對去年年財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié),如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問題,積極進(jìn)行整改和自查自糾,進(jìn)一步深化會計(jì)基礎(chǔ),完善財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn),要規(guī)范會計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操

  • 送貨管理 收款對賬 就用紅管家送貨單打印軟件

    更新時(shí)間:2012/2/16 16:43:56 閱讀次數(shù): 1264

       紅管家送貨單軟件(經(jīng)典送貨單打印軟件)是亞拓軟件針對中小企業(yè)業(yè)務(wù)管理推出的一款包含送貨管理(發(fā)貨管理)、退貨管理(銷售退貨)、應(yīng)收往來帳管理(收款管理)等功能為一體的易用性銷售管理軟件。對商貿(mào)企業(yè)日常經(jīng)營中通過計(jì)算機(jī)管理能夠有效的提升效率、提高服務(wù)質(zhì)量的業(yè)務(wù)進(jìn)行電子化管理,可以幫您輕松解決如下問題:1、每天送貨業(yè)務(wù)量大,查詢、跟蹤、對賬麻煩的問題  ——通過流程

  • [轉(zhuǎn)載]公司出納人員交接手續(xù)及相關(guān)制度

    更新時(shí)間:2011/9/9 15:55:49 閱讀次數(shù): 905

    注:轉(zhuǎn)載自論壇,原文出處不詳。  《會計(jì)法》第四十一條規(guī)定:“會計(jì)人員調(diào)動工作或離職”,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。一般會計(jì)人員辦理交接手續(xù)由會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)監(jiān)交;會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時(shí)主管單位可以派人會同監(jiān)交。出納人員的交接也要按會計(jì)法規(guī)定進(jìn)行,出納人員在調(diào)動工作或者是離職時(shí),要與接管人員辦理交接手續(xù),這是出納人員對工作應(yīng)盡的職責(zé),也是

  • 對公司出納人員記賬的一些基本要求

    更新時(shí)間:2011/8/6 10:40:11 閱讀次數(shù): 1358

       公司出納一般負(fù)責(zé)現(xiàn)金(備用金)的日常管理以及一些票據(jù)的處理,為了保證公司資金安全,出納人員支出的每一分錢都必須經(jīng)過公司財(cái)務(wù)主管或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。其中需要簽字的事項(xiàng)主要包括:(1)銀行現(xiàn)金取款時(shí),現(xiàn)金支票上必須加蓋單位預(yù)留印鑒,且必須加蓋單位領(lǐng)導(dǎo)的印章方能生效; (2)公司員工報(bào)銷、支付費(fèi)用時(shí)必須填寫單據(jù),并且報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)簽字生效; (3)出納開出的轉(zhuǎn)賬支票、承兌匯票、電匯

  • 發(fā)票管理之公司銷項(xiàng)發(fā)票的開具及管理

    更新時(shí)間:2011/7/21 11:23:40 閱讀次數(shù): 2517

    一、發(fā)票的登記銷項(xiàng)發(fā)票目前主要分為定額發(fā)票、增值稅發(fā)票、一般機(jī)打發(fā)票三種,公司會計(jì)人員在稅局購領(lǐng)后,需要在第一時(shí)間內(nèi),在《紅管家財(cái)務(wù)出納記賬系統(tǒng)》中進(jìn)行登記。主要登記信息包括:發(fā)票種類:定額、增值稅、一般發(fā)票(手開/機(jī)打)。發(fā)票字軌:即發(fā)票代碼頭,本批發(fā)票前綴相同的特定字符。起始號碼:數(shù)字,用于批量生成發(fā)票號碼。發(fā)票張數(shù)購買日期及購買人發(fā)票樣本附件 二、發(fā)票的申領(lǐng)(1)部門負(fù)責(zé)人和銷售經(jīng)

  • 有關(guān)行政事業(yè)單位備用金如何記賬以及備用金管理制度

    更新時(shí)間:2011/3/27 22:33:57 閱讀次數(shù): 11009

       近期多個客戶咨詢有關(guān)單位備用金的記賬方法以及如何實(shí)現(xiàn)科學(xué)合理管理的問題,我們對這一問題做一個簡單的整理,供大家參考。備用金與借款的區(qū)別:   備用金,一般是指企業(yè)、機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等撥付給非獨(dú)立核算的內(nèi)部部門或工作人員備作差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公耗材費(fèi)等專用款項(xiàng)。從性質(zhì)上看,與借款比較相似,有部分企業(yè)會以借款的形式進(jìn)行管理,在實(shí)際費(fèi)用支出后,再以核銷借款的形

  • 紅管家系統(tǒng)管理軟件介紹

    更新時(shí)間:2011/2/16 10:57:59 閱讀次數(shù): 1309

         紅管家,是亞拓軟件的會計(jì),名叫紅薇,大家都親切的叫她“紅管家”。她在公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù),為人非常熱心,對工作一絲不茍,老板對其非常倚重,很多事情交給她,老板很放心。所謂的“紅”,也代表著她對老板忠心,對事業(yè)的忠誠,做任何事情都有一顆火熱的心。     以“紅管家”命名的亞拓企業(yè)管理軟件系列(紅管家財(cái)務(wù)出納記賬系統(tǒng)、

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